Käyttöomaisuus vai muu omaisuus – vältä kalliit verovirheet
Koulutuksen tavoitteena on syventää taloushallinnon ammattilaisten osaamista käyttöomaisuuden ja muun omaisuuden verotuksellisessa rajanvedossa sekä tähän liittyvissä käytännön tulkintatilanteissa.
Koulutuksessa otetaan haltuun muun omaisuuden käyttäytyminen verotuksessa – veronalaisuus, rajoitettu ja rajoittamaton vähennyskelpoisuus sekä tappiot. Tavoitteena on myös oppia ja kerrata muun omaisuuden ja käyttöomaisuuden rajanvedon vaikutuksia käytännössä. Koulutus vahvistaa valmiuksia neuvoa yrityksiä ja yrittäjiä tehokkaasti sekä ehkäistä kalliita verovirheitä.
Kenelle?
Koulutus sopii esimerkiksi KLT-asiantuntijoille ja kaikille, jotka tarvitsevat tietoa käyttöomaisuusosakkeiden verokäsittelyyn.
| KLT-ylläpito | 3 h, ydinosaamisalue |
|---|---|
| PHT-ylläpito | 3 h, muu osaamisalue |
| TNT-ylläpito | 3 h, muu osaamisalue |
| Talousosaaminen | Ammattilainen |
| Liiketoimintaosaaminen | Ammattilainen |
Hinta sisältää
Hinta sisältää sähköisen koulutusmateriaalin.Ohjelma ja aikataulu
- Muun omaisuuden omaisuuslaji – verotus ja kirjanpito
- Muun omaisuuden ja käyttöomaisuuden rajanvetoa ja tulkintatilanteet
- Veronalaisuus ja vähennyskelpoisuus
- Veronalainen vs. verovapaa – miten estää kalliit virheet?
- Rajoitettu ja rajoittamaton vähennyskelpoisuus
- Vähennyskelpoisuuden sudenkuopat
- Tappioiden hyödyntäminen
- Erilaiset osakkeet – asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeet ja muut osakkeet
- Käytännön soveltaminen ja riskienhallinta
- Tyypillisimmät verovirheet ja niiden ehkäisy
- Neuvontatilanteet ja dokumentoinnin merkitys
- Muu omaisuus ja käyttöomaisuus – veroriskit sekä vakavat verovirheet ja -seuraamukset – miten ne vältetään?